珠江股份(600684):2025年度年审会计师履职情况评估报告
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时间:2026年04月01日 22:21:00 中财网 |
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原标题:
珠江股份:2025年度年审会计师履职情况评估报告

广州珠江发展集团股份有限公司
2025年度年审会计师履职情况评估报告
广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所”)作为公司2025年年度报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大信所2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为大信所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、资质条件
截至2025年12月31日,大信所基本情况如下:
| 事务所名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
| 成立日期 | 2012-03-06 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 北京市海淀区知春路1号22层2206 | | |
| 首席合伙人 | 谢泽敏 | 年末合伙人数量 | 182人 |
| 年末执业人员
数量 | 注册会计师 | 1053人 | |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 超过500人 | |
| 2024年业务收入 | 业务收入总额 | 15.75亿元 | |
| | 审计业务收入 | 13.78亿元 | |
| | 证券业务收入 | 4.05亿元 | |
| 2024年上市公司
(含A、B股)审
计情况 | 客户家数 | 221家(含H股) | |
| | 审计收费总额 | 2.82亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 主要分布于制造业,信息传输、软件和信息
技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和
供应业,科学研究和技术服务业、水利、环
境和公共设施管理业。 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 3家 | |
二、执业记录
1.基本信息
2025年年报审计项目组基本信息如下:
| 项目组成
员 | 姓名 | 注册会计
师执业时
间 | 开始从事
上市公司
审计时间 | 开始在大
信所执业
时间 | 开始为本公
司提供审计
服务时间 | 近三年签署或复核上市公司审计报告
情况 |
| 项目合
伙人 | 夏玲 | 2005年 | 2005年 | 2019年 | 2020年 | 广州白云山医药集团股份有限公司
广州珠江发展集团股份有限公司
佛山电器照明股份有限公司
东江环保股份有限公司等 |
| 签字注
册会计
师 | 夏玲 | 2005年 | 2005年 | 2019年 | 2020年 | 广州白云山医药集团股份有限公司
广州珠江发展集团股份有限公司
佛山电器照明股份有限公司
东江环保股份有限公司等 |
| | 李春华 | 2006年 | 2009年 | 2024年 | 2025年 | 广东南海产业集团有限公司
佳都新太科技股份有限公司
广州开心文化图书股份有限公司等 |
| 项目质
量控制
复核
人 | 龚甫国 | 2005年 | 2007年 | 2018年 | 2025年 | 广东安捷供应链管理股份有限公司
广东和利农生物种业股份有限公司
珠海天岳科技股份有限公司
广东恒电信息科技股份有限公司等 |
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
大信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
1.质量控制制度
大信所质量控制制度包括业务质量控制流程、业务项目指导、监督与复核管理办法、业务项目重大分歧处理办法等。
2.完备的质量控制体系
大信所建立了“统一管理、分类执业、双线复核、信息控制”的全面质量控制体系。
3.核心的业务质量控制流程
审计过程中,大信所建立了一整套严格的业务质量控制政策和程序,包括以项目复核合伙人、现场负责合伙人、项目经理为项目质量控制主体的三级复核,独立项目质量复核以及专业技术复核。
4.具体的业务质量监控措施
为保证业务质量,大信所建立了覆盖全流程的质量监控措施,主要体现在工作委派、合理配置审计资源、组织协调与沟通、控制迁移和过程督导、项目质量复核等方面。
5.信息化系统对项目质量监控、管理的充分保障
大信所拥有国内所领先的致贞审计工作平台,基于致贞审计作业平台,独立6大工具模块、可以实现自动化风险预警、风险监控和管理,极大提升了审计效率,同时具有在线综合管理平台,提升沟通效率。
四、工作方案
2025年年度审计过程中,大信所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、合并报表、关联方交易等。
大信所全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露时间要求。大信所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
大信所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
六、
信息安全管理
公司与大信所签订了保密协议,大信所对参与项目的所有人员签订独立性和保密协议,并对信息传递采取加密措施,避免审计过程中获取的信息泄露。大信所有完善的独立性制度、内部有强大的防火墙隔离机制、有避免利益冲突所采取的多种措施以保证
信息安全;并且大信制定了完善的
信息安全管理内控制度、获得了
信息安全服务资质证书、具备健全的保密审计作业操作系统;针对涉密方面,大信所配置保密电脑和U盘或光盘等进行拷贝,项目团队主要成员获得涉密岗位保密技能专题培训证书,涉密档案存放在保密档案室。
七、风险承担能力水平
大信所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,累计已计提职业风险准备金及购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
中财网