中航西飞(000768):涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

时间:2026年03月31日 01:11:24 中财网
原标题:中航西飞:涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

中航西安飞机工业集团股份
有限公司
涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务的
专项说明
大信专审字[2026]第1-02325号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
学院国际大厦 22层 2206
Beijing, China, 100083
邮编 100083
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明
大信专审字[2026]第 1-02325号
中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的财务报表,包括 2025年 12月 31日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2026年 3月 27日出具大信审字[2026]第 1-02465号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称“《汇总表》”)。

一、管理层和治理层的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》(深证上〔2023〕21号)的规定,编制《汇总表》,确保其真实、准确、完整是公司管理层的责任。

治理层负责监督公司《汇总表》编制过程。

二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对公司编制的《汇总表》是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见
我们认为,公司编制的《汇总表》符合相关规定,在所有重大方面公允反映了涉及财务网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
学院国际大厦 22层 2206
Beijing, China, 100083
邮编 100083
公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。

四、其他说明事项
为了更好地理解公司 2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,后附的《汇总表》应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:张玲
中国·北京 中国注册会计师:吴彦蓉
二○二六年三月二十七日
2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表编制单位:中航西安飞机工业集团股份有限公司 存在关联关系的财务公司:中航工业集团财务有限责任公司 单位:人民币元

期初余额本期增加本期减少期末余额收取利息
17,744,542,399.76134,415,297,925.02141,794,919,462.6310,364,920,862.15145,540,576.53
680,000,000.003,079,995,099.351,130,000,000.002,629,995,099.35 
680,000,000.002,179,995,099.351,130,000,000.001,729,995,099.35 
 900,000,000.00 900,000,000.00 
法定代表人:韩小军 主管会计工作负责人:董克功 会计机构负责人:张慧峰
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